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    第五章成本費用測算序號費用名稱價格構成人數(shù)月費用(元)年費用(元)有關說明一工資福利等費用1項目經理工資最低工資2250元+社保等1000元1550066000每月5500元/人崗位補貼2250元2區(qū)域主管工資最低工資1250元+社保等1000元39000108000每月3000元元/人崗位補貼75

    黨建工作經費預算方案 20xx年黨費使用預算方案三篇-由作者劉小嘿kun上傳,大小14.8 KB,總共3頁,適用于公文范文等多種場景,包含了黨建工作,黨建,工作,經費預算,經費,預算,方案,20,xx,年,黨費,使用,三,三篇

    年度利潤預算表模板預算編制單位: 單位: 元 月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務收入減:主營業(yè)務成本減:主營

    差旅費用預算申請表 申請日期:出差人部門出差事由出差任務出差起止時間從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分申請差旅費借支金額人民幣(大寫) ¥用 途交通工具及住宿酒店預算金額出發(fā)時間到站時間去

    管理費用預算分配表 單位:元(人民幣)一、支出項目行次住宅停車場合計金額備注1.薪金福利(1)員工工資1(2)工資附加費22.系統(tǒng)維修及保養(yǎng)(1)升降機3(2)空調4(3)電信系統(tǒng)5(4)房屋工程6(5)給排水系統(tǒng)7(6)消防系統(tǒng)8

    安全經費預算按照國家《安全生產法》中關于企業(yè)安全經費投入的相關規(guī)定要求計算,本年度安全資金的投入總額度超過規(guī)定要求的數(shù)額(生產總值的1%)。以上投入資金將嚴格按照規(guī)定要求落實到位。每筆費用的支出,將由財務部參與監(jiān)督審查。確保所有安全資金到位。安全經費預算表類目品名金額備注消防設備器材水帶200元滅火

    產品成本預算表產品名稱 P3 年度2013 計劃產量128400成 本 項 目單位用量單價單位成本 總成本直接材料12150562.5其中:棉342837.5258570937.5亞麻混紡5467528153

    陜西XX科技·項目預算申請表申請部門申 請 人項目名稱- - - - - - - - - - - - - - -項目類型工程[ ] 銷售[ ]項目編號SN-[ ]-2012-[ ]項目簡介標的單位:項目內容:開始時間 年 月 日結束時間年 月 日項目主管聯(lián)系2021調研預算費用模板

    預算調整申請表2014 年 7月 10日申請部門掘進三隊申請項目材料預算追加申請性質變更 □金額: 元 原預算金額: 元追加 □金額:29315.4 元 原預算金額: 元新增 □金額: 元 原預算金額: 元年度預算內(是)前期預算額

    預算統(tǒng)計表 年 月 日預算編號預算科目預算金額實際支出差 額追加預算備 注核準人: 制表人:

    差旅費用預算審批表年 月 日姓 名所屬公司部門職務出差地點事 由出差時間行程計劃交通方式飛機 火車 長途客車 自駕車預計費用酒店 用餐 出租車 交際費 其他借支金額備注事項批準

    區(qū)財政局關于xx區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告范文各位代表:受區(qū)政府委托,我向大會報告全區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算(草案),請予審議,并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2020年財政預算執(zhí)行情況2020年,在區(qū)委的堅強領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,堅決

    經費預算開支項目金額(元)總計(元)一、會務費場地租用費600018000設備租用費10000文件資料費2000二、場地布置費氣球、彩帶、煙花、花卉、銀光棒1650043900音響燈光設備費20000幕布、橫幅5000領導牌、工作牌2400三、住宿費300元/標準4500045000四、茶水食品費包

    活動經費預算表備注活動名稱:文明出行主題活動主辦單位:XX區(qū)域管制室團委項目物品數(shù)量價格辦公用品1.筆10302.膠帶10503.筆記本20100宣傳用品1.宣傳展板33002.橫幅11003.宣傳單(一張三折、銅版紙材質)3001200活動用品1. 活動人員服裝及制作費(兩件套上衣、帶內襯)206

    公司年度預算表編制部門: 制表日期: 年 月 日 單位:元項目上年實際數(shù)本年預算數(shù)項目上年實際數(shù)本年預算數(shù)物流費用預算合計補充資料1.倉儲、分揀費用預算小計1.物流資本性投入預算合計(含在建工

    預算申請單申請人: 年 月 日預算用途序號計劃名稱(用品)單價(元)數(shù)量計劃金額(元)備注123456789101112131415合計(元)***簽字年 月 日***簽字年 月 日2021調研預算費用模板

    關于湖南省2016年預算執(zhí)行情況與2017年預算草案的報告-由作者吳顏哲上傳,大小22.2 KB,總共7頁,適用于公文范文等多種場景,包含了鄭,建新,關于,湖南省,湖南,2016,年,預算,執(zhí)行情況,執(zhí)行,情況,與,2017,預算草案,草案,報告

    聚會活動經費預算概算表序號項 目費用(元/人)備注以40人、4桌計算1住宿費70標準間(含自助早餐)2餐費(不含酒水)16040(午)+80(晚)+40(午)=1603酒水、飲料404桌,每桌3瓶,650元/箱,加飲料,總價1600元左右4會場使用費10會場半天400元,每人一瓶水,不準備零食5租

    關于武岡市2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告-由作者森森Nael上傳,大小21.7 KB,總共7頁,適用于公文范文等多種場景,包含了關于,武岡市,武岡,2019,年,財政預算,財政,預算,執(zhí)行情況,執(zhí)行,情況,和,2020,預算草案,草案,報告

    學校財務預算管理制度為加強學校財務管理,本著量入為出,事前控制的原則,有計劃的調配使用教育資金,合理配置辦學資源,安排好費用支出,保障和促進學校教育教學工作,結合學校實際,特制定本制度。1.學校預算實行“統(tǒng)一領導,分級管理,權責結合”的管理體制。學校預算編制要遵循“量入為出,收支平衡”的總原則,根據

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